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为强化国有企业监督体系,切实履行审计监督与合规管理核心职能,12月17日,集团公司审计合规部启动对全资子公司承北实业有限公司的系统性内部审计工作,并召开审前进场对接会。
审计合规部负责人在会上强调,要通过此次审计实现三大目标:一是精准扫描,全面审视财务收支、内部控制与合规管理的有效性;二是风险预警,及时识别经营管理中的潜在风险与薄弱环节;三是价值提升,从优化流程、完善治理的角度提出建设性意见,促进国有资产运营提质增效。
承北实业公司主要负责人表示,将全力配合审计工作,把此次审计作为提升公司治理水平的重要契机,确保审计工作顺利开展。
此次审计是集团公司强化内部监督、防范化解重大风险的具体实践,通过深化穿透式监督、服务价值创造,为国有企业高质量发展提供坚实保障。
(一审:陈雯 二审:章任佶 三审:姚平)