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审计合规部学习《风险防范提示单》,筑牢八大领域风险防火墙

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2025/10/17    

为强化风险防控意识,提升审计监督效能,10月16日,集团审计合规部组织全员专题学习了《区属国有企业主要领导人员履行经济责任风险防范提示单》。本次学习紧扣提示单明确的八大关键领域,结合具体问题类型进行了深入研讨。

学习聚焦以下核心风险点:一是贯彻执行党和国家方针政策方面,重点关注现代企业制度不完善、布局结构优化不佳等问题;二是企业发展战略规划方面,深入剖析战略制定不科学、执行不力、效果不达预期等风险;三是重大经济事项决策方面,警示重大决策制度缺失、程序不规范以及违规投资、建设等行为;四是履行内部管控职责方面,紧盯投融资管理、资金使用及国有资产管理不规范等薄弱环节;五是企业财务真实合法效益方面,强调资产、负债、所有者权益核算不实等财务基础管理风险;六是企业风险管控方面,重点研判企业债务管理不善可能引发的系统性风险;七是落实党风廉政建设和遵守廉洁从业规定方面,强调要持续监督廉洁风险,筑牢思想防线;八是以往审计发现问题的整改方面,重点关注整改长效机制建设,坚决防止问题反弹。

通过此次系统学习,审计合规部人员进一步掌握了经济责任审计的关注重点,今后将把提示单作为开展监督工作的“行动指南”和“风险地图”,在审计实践中精准识别、深入揭示各类风险隐患,切实发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用,为规范权力运行、保障集团健康可持续发展提供坚实支撑。

 (一审:陈雯  二审:章任佶  三审:姚平)

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