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为进一步提升公司治理效能,深化风险防控意识,强化内部审计监督的重要职能,近日,审计合规部向集团领导班子专题汇报了商管公司内审工作情况。集团各部门负责人、商管公司全体员工列席会议。
会上,审计组汇报了商管公司内审工作进展及阶段性发现,并就重点问题整改与下一步工作计划,与班子领导、集团各部门负责人及商管公司进行了深入交流。
本次内部审计工作,审计组围绕商管公司2024年度招商运营、资产管理、合同管理、招标采购等重点环节,进行全面审查,查找各项业务中的漏洞与风险。
针对本次汇报,领导班子提出了相关要求与建议,并强调内审工作要持续发挥“查问题、防风险、促管理”的作用,为公司高质量发展提供坚实保障。
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