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6月16日,审计合规部组织召开内部审计问题反馈会,绿源公司、投促公司、新能源公司、宣木瓜公司主要负责人及审计工作相关人员参加会议。此次会议旨在落实集团审计监督要求,推动审计发现问题整改闭环,促进子公司规范管理、防范风险。会议重点反馈了各子公司审计中发现的问题,并完成审计结果交接与确认工作。
会上,审计合规部向各子公司正式送达了审计结果通知文件,并现场签署审计问题反馈确认书,确认被审计单位已收到内审调查发现问题清单,同时就问题内容进行了充分沟通。各子公司负责人表示,将严格按照审计要求制定整改计划,明确责任人、整改时限和措施,确保问题整改落实到位。
此次会议标志着上述子公司内部审计工作进入整改落实阶段。下一步,审计合规部将持续跟踪整改进展,推动问题闭环管理,助力集团实现精细化、规范化管理目标。
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