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在当前市场环境复杂、监管趋严的背景下,内部审计对企业风险防控与合规管理意义重大。为提升深源商管公司管理水平,推动其稳健发展,6月11日,审计合规部与深源商管公司召开沟通交流会,双方中层及以上干部聚焦内审问题清单深入探讨整改之策。
会议以近期内部审计成果为基础,针对发现的问题展开剖析,旨在明确整改方向、落实整改措施,为长远发展筑牢根基。审计合规部负责人详细介绍内审问题清单的编制依据、涵盖范围及主要问题。清单显示,公司在财务管理、业务流程、风险管理等方面存在不足,如财务核算不及时、业务流程有漏洞、风险防控机制不完善等,这些问题影响运营效率、经济效益,还可能带来法律与声誉风险。深源商管各部门负责人结合实际反思问题根源,提出初步整改思路。将加强人员培训、完善核算制度流程;重新梳理流程、加强部门协作;完善防控机制、强化风险监测预警。审计合规部强调整改要深挖根源、建立长效机制,并会跟踪监督整改情况,确保取得实效。
经过深入交流,双方就整改工作达成共识:明确整改目标和任务,针对问题制定可量化目标,明确责任部门和人员,建立台账销号管理。此次会议为深源商管公司内审整改指明方向、凝聚合力。公司负责人表示将以会议为契机,落实整改措施,提升管理与合规水平。审计合规部也将继续提供专业支持与指导,助力深源商管公司提升管理水平、防范风险、实现高质量发展。相信在双方共同努力下,公司必将在市场竞争中取得优异成绩,为行业发展贡献力量。
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