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为深入贯彻落实国有企业监督管理制度,强化内控风险防范,根据高新投年度审计工作计划部署,2025年6月5日,高新投公司内部审计组进驻下属控股子公司安徽北延并召开审计进场会,正式启动对其自2024年股权变更以来的相关经营业务进行内部审计。高新投分管控股公司副总、审计合规部负责人、审计组成员、控股公司领导班子及相关部门负责人参加会议。
提高站位,明确审计目标
会上,审计合规部负责人章任佶强调了本次审计的重要意义,指出:“开展控股公司内部审计,是集团落实‘三重一大’监督、防范工程建设领域风险的重要举措。审计组将聚焦项目合规性、资金使用效益及内控管理短板,以审促改、以审促建,助力企业高质量发展。”本次审计将重点围绕园区厂房代建项目的招投标管理、合同履行、成本控制、工程进度及资金支付等关键环节展开。
压实责任,确保协同配合
北延公司董事长陈诚作表态发言,表示将高度重视审计工作,要求各部门“主动配合、如实反映、立行立改”,以审计为契机进一步提升公司规范化管理水平。
突出行业特点,强化风险防控
针对建筑行业特性,本次审计将重点关注以下方面:
工程招投标管理:核查项目招投标程序的合规性,是否存在围标串标、违规分包等行为;
合同履行情况:检查合同签订、执行及变更的规范性,防范法律风险;
资金支付管控:审查工程款支付流程是否规范,是否存在超付、挪用等问题;
成本控制与核算:核实项目成本归集的真实性、准确性,杜绝虚报冒领现象;
安全生产管理:检查安全生产责任落实及制度执行情况,确保施工安全。
此次审计预计为期3周,审计结果将为集团优化下属企业治理提供重要参考。