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为深入贯彻落实集团关于强化内部审计监督的工作要求,扎实做好审计整改“下半篇文章”,推动审计工作提质增效,5月6日下午,审计合规部向集团领导班子专题汇报2025年第一季度内部审计工作进展。集团董事长、总经理何启发主持会议,副总经理郑向东、徐平平、龚忠鸣,工会主席姚平出席会议。
会上,审计组汇报了承北新能源、投促运营管理、绿源生态农业三家全资子公司审计结果,并就审计发现的问题提出具体整改建议。审计组通过对三家子公司的经营合规性、制度建设及执行、资产及项目管理、招标采购等领域的全面审查,查找问题与漏洞,并针对问题剖析成因,从完善制度、优化流程、强化审核等多个维度提出具体整改建议。
会议要求,被审计子公司要充分利用好此次审计成果,一要高度重视整改推进,严格对照问题清单,确保按期完成问题整改,并同步向审计合规部提交佐证材料;二要全面强化合规建设,以此次审计为契机,结合中央八项规定精神学习教育,完善制度机制,加强招采等环节的审核与监督;三要提前统筹二季度内审工作,做好人员配置、时间规划及审前调查程序,提升现场审计效率。
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